會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及要求(共1頁).doc
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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)崗位職責(zé)及要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核,填制記賬憑證,納稅申報(bào),會(huì)計(jì)檔案保管工作。出納主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票、發(fā)票登記保管工作。1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),保證??顚S谩?、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,提出建議和措施。3、按照會(huì)計(jì)制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬,保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的收款單據(jù),付款單據(jù),及時(shí)與吧臺(tái)收款單據(jù)及采購(gòu)
2、入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核銷,并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證,月末根據(jù)當(dāng)月應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)出具應(yīng)收賬款匯總表,應(yīng)付賬款匯總表,與客戶,供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬。5、月末根據(jù)記賬憑證進(jìn)行憑證過賬,往來核銷,財(cái)務(wù)期末結(jié)賬,出具報(bào)表工作。6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要按期與銀行對(duì)帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。7、出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。8、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。9、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。10、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票,對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人,應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。11、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。12、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯(cuò)。13、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。14、杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。專心-專注-專業(yè)
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- 會(huì)計(jì) 崗位職責(zé) 要求