差旅費報銷規(guī)定(共6頁).docx
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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上江蘇遠方電纜廠有限公司文件【2017】管理 第5號差旅費報銷管理制度(試行)為了規(guī)范財務(wù)核算、加強費用支出管理和有效控制費用支出水平,提高各類業(yè)務(wù)人員的工作效率,明確出差申請、差旅費報銷標(biāo)準與報銷程序,根據(jù)中華人民共和國公司法等法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定,參照集團公司并結(jié)合公司實際情況,特制定本制度,本制度適用于公司本部全體員工。一、差旅費內(nèi)容1、出差:是指公司員工因公批準到宜興市直接管轄的區(qū)域以外的地區(qū)辦理業(yè)務(wù)、開展學(xué)習(xí)或開會等;2、差旅費:是指公司員工因工作和業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要往返于公司所在地和異地之間以及在異地所發(fā)的所必需的住宿費、交通費、伙食補助費等;3、必需:指該項
2、差旅費的發(fā)生與經(jīng)營業(yè)務(wù)有直接關(guān)系或可能影響到經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利進行,從業(yè)務(wù)時間、業(yè)務(wù)性質(zhì)等方面來衡量該差旅費的發(fā)生存在的必然性;4、合理:指差旅費所包含的費用項目、性質(zhì)、金額等與經(jīng)營業(yè)務(wù)是否匹配,是否符合公司制度規(guī)定;5、公司規(guī)定特別地區(qū):是指直轄市、經(jīng)濟特區(qū)及沿海開放港口城市(參考附件1);6、出差有關(guān)天數(shù)主要包括如下內(nèi)容: (1)出差天數(shù):是指出發(fā)日到返回公司日的自然天數(shù),即日歷天數(shù); (2)住宿天數(shù):是指在出差天數(shù)內(nèi)合理的應(yīng)該住宿的天數(shù),住宿天數(shù)可以按住宿發(fā)票列示的天數(shù)或者定額發(fā)票折算的天數(shù)計算; (3)在途天數(shù):在途天數(shù)=出差天數(shù)-住宿天數(shù)。 二、出差審批 1、工作人員出差,必須事先填寫出
3、差申請單(駕駛員出差以派車單為依據(jù)),注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金,并由部門負責(zé)人(或指定負責(zé)人)簽批,分管領(lǐng)導(dǎo)及以上領(lǐng)導(dǎo)可以直批。離開公司時須嚴格執(zhí)行刷卡規(guī)定; 2、各部門負責(zé)人離開本市出差要填寫申請單,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批,不用刷卡;離開公司在本市辦事,填寫出門證,并告知分管領(lǐng)導(dǎo);總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可以直批; 3、公司高管出差不必填寫申請單,但離開本市出差須向總經(jīng)理口頭或電話告知,特殊情況可以告知董事長,出門刷卡即可; 4、因公務(wù)緊急,未能提前辦理出差審批手續(xù)的,可委托部門其他人員代辦或出差回來及時補辦; 5、出差申請一式二聯(lián),一聯(lián)用于考勤,由部門考勤員連同考勤表一起交行政人
4、資部。一聯(lián)交財務(wù)用于報銷差旅費或出差預(yù)支備用金。 三、差旅費報銷要求 1、出差人員取得的有關(guān)票據(jù),是財務(wù)部門根據(jù)差旅費標(biāo)準核銷費用、支付款項的必要依據(jù),必須分次、完整、正確、清晰地貼在粘貼單上,并進行必要的說明,否則不予報銷; 2、出差人員須按規(guī)定如實認真填寫報銷單據(jù),正確計算住宿費、車票、機票、出租車費、招待費等費用,并填寫金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核這些開支的正確性和必要性后,到財務(wù)部報銷會計處審核票據(jù)的合法、合規(guī)性并由會計人員計算各種補助費用。各個部門應(yīng)以公司規(guī)章制度和經(jīng)營為準繩,嚴格把關(guān),分別履行好各自的職責(zé); 3、定額發(fā)票報銷時應(yīng)注明實際花費金額,按實報銷; 4、凡丟失票據(jù)(交通費票、住宿票
5、等)視同丟失現(xiàn)金,責(zé)任、后果自負,原則上不得用其他票據(jù)代替; 5、原則上出差人員(除營銷人員)按照出差審批單上預(yù)定的回到公司之日起一個周內(nèi)必須到財務(wù)部辦理費用報銷手續(xù),營銷人員每月1-5號(遇到節(jié)假日順延)必須到財務(wù)部辦理費用報銷手續(xù)。超過一個月未報銷的票據(jù)按50%報銷;超過兩個月未報銷票據(jù)按20%報銷,超過三個月未報銷的則不再給予報銷。超出期限的,確有特殊原因的須出具書面說明,并經(jīng)總經(jīng)理簽署審批意見后財務(wù)方可給予審核報銷。營銷人員若存在少量隔月發(fā)票須由分管及以上領(lǐng)導(dǎo)在票據(jù)背面簽字后方可按簽批金額報銷; 6、出差借款以經(jīng)審批的出差申請單為依據(jù),原則上前帳不清、后款不借,確有特殊原因的經(jīng)總經(jīng)理批
6、準后方可繼續(xù)辦理款項借支業(yè)務(wù)。對于出差頻繁的人員可按業(yè)務(wù)部門會同財務(wù)部核定備用金限額,作為備用周轉(zhuǎn)金,但每年年底前必須清理完畢; 7、出差人員未經(jīng)有權(quán)人員同意私自超標(biāo)準發(fā)生的交通費、住宿費,由出差人員承擔(dān)超標(biāo)凈額的100%;出差人員經(jīng)有權(quán)審批人員同意超標(biāo)準發(fā)生的交通費、住宿費,財務(wù)審核時按照本規(guī)定的有關(guān)條款計算相關(guān)費用,按照公司規(guī)定的程序、權(quán)限審批后財務(wù)方可入賬; 8、差旅費發(fā)票報銷、出差記錄必須真實準確,對弄虛作假現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對經(jīng)辦人進行考核,考核額為弄虛作假部分一倍以上三倍以下的金額;也要對所在部門負責(zé)人考核100元/次; 9、報銷簽批程序,參照公司的【授權(quán)管理辦法】執(zhí)行。 四、出差費用
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