公司商務費用管理辦法(共18頁).docx
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1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上公司商務費用管理辦法為明確公司員工費用(補貼)開支標準,規(guī)范費用(補貼)管理,經董事會研究,特制訂本辦法。一、員工補貼標準及發(fā)放(一)鑒于公司經營場地遠離市區(qū),居住地分散,公司員工因工作需要發(fā)生的通訊費、交通費、誤餐費,本著節(jié)約支出、方便使用的原則,實行定額補貼、按月發(fā)放,但發(fā)生的通訊費、交通費、誤餐費仍憑發(fā)票報銷。(二)通訊費補貼標準1、銷售經理、銷售人員、售前人員、售后人員通訊費補貼200元/月;2、 職能員工通訊費補貼100元/月。(三)交通費補貼標準1、銷售經理交通費補貼800元/月2、銷售人員交通費補貼600元/月;3、售前人員交通費補貼400元/
2、月;4、售后人員:300元/月;5、職能員工:300元/月。(四)擔任多個職位的上述人員通訊費、交通費補貼不重加,以其單個職位補貼最高的標準核定。(五)以上補貼由綜合部按月造冊,經公司董事長(總裁)審查簽字后發(fā)放。(六)當月新進公司的員工當月不發(fā)放各種補貼,下一個月開始發(fā)放。二、差旅費報銷辦法及標準1、公司員工因公出差發(fā)生的住宿費、市內交通費、住勤補助費按出差的日歷自然天數計算,實行包干限額控制,節(jié)約獎勵,超支自理的辦法。2、出差住宿費、伙食補助費、公雜費按出差自然天數實行定額包干,其包干標準按附件一的規(guī)定執(zhí)行。出差人員報銷公雜費后,不再報銷出租車費、公交車費等其它規(guī)定項目外的費用,公司派車的
3、不報銷公雜費。3、出差途中發(fā)生的交通費憑票據實報銷。注意出差人員乘坐飛機要從嚴控制。因路途太遠或任務緊急確需乘坐飛機的,應事先經總裁批準。經批準乘坐飛機的人員,往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次1份),憑據報銷。4、經批準,外出參加各種培訓、學習的人員,所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費按附件二的規(guī)定辦理。對方已免費提供住房的不再報銷。5、報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單”,由會計人員審查簽字,經部門負責人或公司主管領導審核簽字后交出納員辦理。附件:1差旅費報銷標準2職工出差申報表3、員工出差申報表附件1:公司差旅費報銷標準級別地區(qū)交通工
4、具住宿費伙食補助公雜費火車輪船飛機其它交通工具總裁省外特殊地區(qū)軟座、軟臥一、二等艙位公務艙位憑據報銷實報實銷實報實銷實報實銷省外一般地區(qū)軟座、軟臥一、二等艙位公務艙位憑據報銷實報實銷實報實銷實報實銷省內軟座、軟臥一、二等艙位公務艙位憑據報銷實報實銷實報實銷實報實銷副總裁(同上)省外特殊地區(qū)軟座、軟臥一、二等艙位公務艙位憑據報銷實報實銷實報實銷實報實銷省外一般地區(qū)硬臥、軟座三等艙位普通艙位憑據報銷實報實銷實報實銷實報實銷省內硬臥、軟座三等艙位普通艙位憑據報銷實報實銷實報實銷實報實銷部門經理省外特殊地區(qū)硬座、硬臥三等艙位普通艙位憑據報銷600100100省外一般地區(qū)硬座、硬臥三等艙位普通艙位憑據報
5、銷60010070省內硬座、硬臥三等艙位普通艙位憑據報銷5006060普通員工省外特殊地區(qū)硬座、硬臥三等艙位普通艙位憑據報銷5008080省外一般地區(qū)硬座、硬臥三等艙位普通艙位憑據報銷3506050省內硬座、硬臥三等艙位普通艙位憑據報銷2506040注:省外持殊地區(qū):北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省。附件2:公司員工進修培訓差旅費報銷標準時間及范圍伙食補助與公雜費住宿費交通費時間在10天以內按出差標準計算按出差標準計算按出差等級標準執(zhí)行期間在10天以上,三個月以內,不分省內外途中按出差標準計算,其余時間按每人每天50元計算伙食補助,不發(fā)給公雜費。途中按出差標準計算
6、。其余時間:一般人員憑據按每人每天100元限額報銷,實行包干,超支部分自理??偛?、副總裁憑據按每人每天200元限額報銷,實行包干,超支部分自理。途中按出差等級標準執(zhí)行。時間在三個月以上,不分省內外途中按出差標準計算,其余時間按每人每天30元計算伙食補助,不發(fā)給公雜費。途中按出差標準計算。按成人教育所收住宿標準內憑據按實報銷,實行包干,超支部分自理。途中按出差等級標準執(zhí)行。附件3:出差申請表年 月 日申請人姓名申請部門出差目的地預計出差時間 年 月 日至 年 月 日 共 天出差事由及目的出差預期達到的效果出行方式去程:火車 汽車飛機自駕其它:回程:火車 汽車飛機自駕其它:出差費用預算交通費:住宿
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