電廠物料倉庫管理制度(共16頁).docx
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1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上物料倉庫管理制度編號:版號:物料倉庫管理制度2013年 月 日發(fā)布 2013年 月 日實施目 錄專心-專注-專業(yè)第一章 總 則第一條 為了加強電廠倉庫管理,使倉庫管理規(guī)范化、制度化,做好物料的收發(fā)和保管工作,特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司的材料倉儲管理。倉儲物品包括在倉庫保存的原材料、設備、零部件、低值易耗品等,本制度統(tǒng)稱為物料。第三條 任務(一) 保證物料及時準確的出入庫,保持物料供應、存儲、生產運營各環(huán)節(jié)平衡銜接。(二) 做好物料的保管工作,正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況,定期清查、盤點庫存物料,確保入庫物料的質量合格、數量準確、憑證齊全。(三
2、) 在保證生產需求的同時,保持適當庫存,積極協(xié)助公司做好廢料的處理工作,加速資金周轉。(四) 保證倉庫的安全,確保物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理;物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。第二章 驗收入庫第四條 憑證驗收(一) 采購的物料嚴格實行先入庫,后領用的制度。物料進廠入庫后,先經過物資部、使用部門進行驗證,驗證無誤后,倉庫管理員接收并據實開具入庫單,物料正式入庫。(二) 物料入庫時必須先核對以下憑證:物料合格證、貨運清單等。對公司規(guī)定需進行質檢的物料,還需由中心實驗室或物資部出具質檢合格證明。第五條 原輔材料的入庫(一) 倉庫管理員按照物資部的收貨指令接收原輔材料。對于入庫的原材料,倉庫管理員必
3、須先驗收物品再開具入庫單,未見物品一律拒絕開具入庫單。(二) 接收原輔材料的過程:倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù),按入庫單的內容,逐一清點原輔材料的名稱、規(guī)格、數量。如果發(fā)現(xiàn)清點的物料與貨運清單或送貨單不同,應及時通知物資部與供貨商聯(lián)系,辦理有關的補救措施。(三) 原輔材料接收后,通知物資使用部門對其進行檢驗。驗證通過,原輔材料方可真正入庫。(四) 原輔材料入庫單一式四份,分別留于存根、計劃財務部、倉庫和物資部。第六條 外協(xié)加工物資的入庫(一) 外協(xié)加工物資(如螺旋藻包裝盒、包裝箱)入庫必須有跟單員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫,對檢驗不合格的物料通知采購員安排協(xié)作廠家退貨。(二) 外協(xié)加工
4、物資的入庫,倉庫管理員根據跟單員的收貨指令接收外協(xié)物資的入庫。倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單。(三) 倉庫管理員同入庫人辦理交接手續(xù),按入庫單的內容,逐一清點外協(xié)物資的名稱、規(guī)格、數量。如果發(fā)現(xiàn)清點的物料與跟單員的收貨指令不同,應及時通知跟單員,辦理有關的補救措施。(四) 對于外協(xié)物資的檢驗,由跟單員根據實際情況安排相關部門進行檢驗。外協(xié)物資檢驗無誤后,正式入庫。(五) 外協(xié)物資入庫單一式五份,分別留于存根、計劃財務部、倉庫、跟單員和協(xié)作方。第七條 驗收不符情況的處理對于物料驗收入庫過程中所發(fā)生的有關數量、質量、規(guī)格、品種等與采購單存在不相符合的現(xiàn)象,倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續(xù)
5、,并將存在的情況向主管副總匯報,請示處理意見。第八條 材料待驗及待檢材料的處理(一) 等待檢驗的材料必須于物品的外包裝上貼待檢標示,并詳細注明物料名稱、規(guī)格、數量及到貨日期,且存放于“待驗區(qū)”內,以作為與已檢驗物料的區(qū)別。(二) 檢驗合格的物料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)別,倉庫管理員再將合格品入庫定位。(三) 檢驗不符合的物料,檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽,并在材料檢驗報告表上注明不合格原因,通知物資部或相關部門,對不合格的物料做出處理。第九條 緊急用品的入庫處理對特殊急用而未經驗收入庫即投入使用的物料,需按程序補辦入庫和出庫手續(xù)。第十條 不合格物料退換處理對于檢驗不合格的物
6、料退換時,倉庫管理員填寫原材料退料單,由物資部負責人、提貨人簽字。原材料退庫單簽字后,物料退還方可發(fā)生。第三章 在庫管理第十一條 物料儲存要分類保管、編號定位。易燃、易爆和危險品要單獨按規(guī)定存放。第十二條 物料入庫后要及時建物料控制卡,并隨物料的進出隨時登記。物料入庫時,倉管人員依據入庫單上的數量點收實數,并將數據填入物料控制卡中,記錄入庫單編號,物料出庫時,倉管人員將數據填寫物料控制卡中,記錄出庫單編號,以便追溯,做到料帳一致。第十三條 建立物料臺賬制度。臺賬應記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數量、日期及結存數量。臺賬由除倉庫管理員外的其他人員專人保管,臺賬的查閱、更改必須履行
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