生產(chǎn)型企業(yè)財務管理流程圖.doc
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1、生產(chǎn)型企業(yè)財務管理操作流程圖一、 原材料管理操作流程1、 采購計劃審批財務部(準備資金) 采購部門(制定計劃單, 一式兩份) 總 工(審批是否采購)采購部門(進行采購)2、 采購流程審批財務部(原件存檔) 總經(jīng)理(審批)總 工(審 核比價、比較質(zhì)量,確定供方)采購員(比價、分析報告、樣品檢驗單等) 采購員(憑復印件訂立合同) 3、 入庫流程倉庫保管(入庫、登臺帳)采購員(留存)財務部(記帳)倉庫主管(審核:程序、開一式五份入庫單,登財務帳)采購員辦理入庫(發(fā)票、請驗單、檢驗單)質(zhì)檢部(3天內(nèi)出具檢驗單)倉庫保管(核對數(shù)量、出具一式兩份請驗單) 合格 采購員申請付款(發(fā)票、入庫單) 不合格 不合
2、格采購員(退貨)財務部(付款)總 工(審批) 總工(審批讓步放行,降價使用)采購員(特采申請單) 4、 出庫流程倉庫保管(出庫、登臺帳)財務部(記帳)倉庫主管(審核:一式五份領(lǐng)單程序,庫存、簽字,登財務帳)生產(chǎn)部經(jīng)理(審批)領(lǐng)料部門主管(審核)領(lǐng)料人(一式五份出庫單) 領(lǐng)料部門(留存) 倉庫保管(入庫、登臺帳)二、產(chǎn)成品(含組裝件)管理操作流程 1、 產(chǎn)成品(含組裝件)入庫流程倉庫主管(審核:一式五份入庫單程序,簽字,登財務帳)車間(開具一式五份入庫單)產(chǎn)成品(含組裝件)質(zhì)檢部質(zhì)檢合格后 財務部(記帳) 車間(留存)倉庫保管(出庫、登臺帳)2、 產(chǎn)成品出庫流程財務部(記帳)倉庫主管(審核一式五
3、份發(fā)貨清單程序,簽字,登財務帳)市場部負責人(簽字審批)市場部(一式五份發(fā)貨清單,含倉轉(zhuǎn)清單) 市場部(留存) 司機(代放行條)購貨單位(留存) 3、 組裝件生產(chǎn)調(diào)用出庫流程倉庫保管(出庫、登臺帳)財務部(記帳)倉庫主管(審核一式五份領(lǐng)單程序,庫存、簽字,登財務帳)生產(chǎn)部經(jīng)理(審批)領(lǐng)料部門主管(審核)領(lǐng)料人(一式五份出庫單) 領(lǐng)料部門(留存)4、 組裝件做為配件出庫流程倉庫主管(審核程序、簽字,核銷、登財務帳,補差出庫)倉庫保管(登臺帳、差量補足出庫)舊配件退回 免收配件費 責任人付款(無證明)倉庫主管(審核程序、證明,核銷、登財務帳,補差出庫)舊配件未退回 差量補足(用戶有證明)維修部(年
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