精選文檔財務(wù)審批流程及制度 (2).doc
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1、精選文檔財務(wù)審批流程及制度 (2)財務(wù)審批流程及制度建立健全公司內(nèi)部借款、報銷程序和審批制度,是加強會計基礎(chǔ)工作的重要手段,是貫徹執(zhí)行會計制度,保證公司各項工作有序管理,公司資金持續(xù)有效運作使用的重要措施。為了使會計工作在公司生產(chǎn)經(jīng)營中有效地發(fā)揮作用,特制定本制度。一、公司內(nèi)部借款報銷范圍1、公司內(nèi)一切生產(chǎn)及非生產(chǎn)性設(shè)備、物資等的采購。2、員工因公出差、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、會議等費用。3、生產(chǎn)外委加工及工程基建項目。4、除此以外的其他業(yè)務(wù)支出。二、內(nèi)部借款報銷程序公司各部門、車間根據(jù)實際工作需要提出申請、固定資產(chǎn)購置申請單、合同付款審批表等方可辦理借款報銷手續(xù)。1、公司內(nèi)一切生產(chǎn)及非生產(chǎn)性設(shè)備、物資等的
2、采購:(1)借款:采購前如需辦理借款,由采購人員憑審批后的采購計劃、申請、固定資產(chǎn)購置申請單、合同付款審批表等填寫借款單,到財務(wù)辦理借款。借款后10日內(nèi)必須拿各種相關(guān)票據(jù)到財務(wù)辦理相關(guān)報銷手續(xù)。(2)報銷:如采購人員不需辦理借款,則應(yīng)先按審批后的采購計劃、申請等進行采購,采購后采購人員憑采購計劃、申請、相關(guān)發(fā)票、清單、收據(jù),入庫單,合同付款審批表、固定資產(chǎn)購置申請單等填寫費用報銷單,費用報銷單上各項內(nèi)容必須認(rèn)真填寫,不得遺漏。(3)付款:財務(wù)對采購人員提供的各項原始憑證進行復(fù)核,復(fù)核采購的各項單據(jù)和憑證是否齊全,計算是否正確,是否符合相關(guān)審批制度。復(fù)核無誤方可按規(guī)定的程序辦理支付手續(xù)。 2、員
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