財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖(共2頁).doc
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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門報(bào)銷單據(jù)整理粘貼 財(cái)務(wù)賬表處理通知報(bào)銷人領(lǐng)款NG財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審核NGNG直接主管審核填寫支付證明單報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫支付證明單, 報(bào)銷人員報(bào)銷單填寫不得用鉛筆或紅色筆填寫,并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。報(bào)銷人員費(fèi)用報(bào)銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后,報(bào)銷人員提交給直接主管審核簽字,直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核:1) 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性;2) 費(fèi)用的合理性;3) 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門主管直接主管審核簽
2、字后,須將報(bào)銷單據(jù)報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)一步審核簽字,審核內(nèi)容包括:1) 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性;2) 費(fèi)用的合理性;3) 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性;4) 直接主管審核的嚴(yán)謹(jǐn)性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)??偨?jīng)理總經(jīng)理審核簽字后,將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn),主要內(nèi)容包括:1) 產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn);2) 財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安排此費(fèi)用;3) 單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部出納通知報(bào)銷人領(lǐng)款,領(lǐng)款時(shí),報(bào)銷人員必須在費(fèi)用報(bào)銷單上領(lǐng)款人出進(jìn)行簽字確認(rèn)。如屬于借款性質(zhì)報(bào)銷,借款人必須將存于財(cái)務(wù)的借款單取走核銷.相關(guān)報(bào)銷人員財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)已完成的報(bào)銷單據(jù)和公司財(cái)務(wù)制度要求進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)賬表處理。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)專心-專注-專業(yè)
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- 財(cái)務(wù)費(fèi)用 報(bào)銷 流程圖